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- 2026-04-30 发布于山东
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2026年审计师《审计学》卷
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但并未对财务报表产生重大影响。此时,审计人员应采取的措施是()。
A.立即出具保留意见的审计报告
B.拒绝出具审计报告
C.提请被审计单位管理层改进内部控制,并在审计报告中披露相关缺陷
D.不予披露,继续出具无保留意见的审计报告
2.审计证据的适当性是指()。
A.审计证据的充分性和相关性
B.审计证据的真实性和可靠性
C.审计证据的客观性和相关性
D.审计证据的充分性和客观性
3.在进行风险评估时,审计人员通常采用的方法不包括()。
A.分析程序
B.详细测试
C.红旗标志分析
D.抽样测试
4.审计工作底稿的编制目的是()。
A.作为审计报告的附件
B.记录审计过程和结果,便于复核和检查
C.作为被审计单位的内部管理文件
D.作为审计人员的个人笔记
5.在审计过程中,审计人员发现被审计单位存在重大错报,但被审计单位拒绝更正。此时,审计人员应采取的措施是()。
A.出具保留意见的审计报告
B.出具否定意见的审计报告
C.出具无法表示意见
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