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- 2026-05-06 发布于江西
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企业财务外部审计配合手册
第一章总则
第一节审计工作的基本原则
第二节审计工作的组织与职责
第三节审计工作的流程与时间安排
第四节审计工作的保密与合规要求
第二章审计准备与资料收集
第一节审计前的准备工作
第二节资料的收集与整理
第三节审计资料的分类与归档
第四节审计资料的保密与管理
第三章审计实施与现场工作
第一节审计现场的设立与管理
第二节审计工作的开展与执行
第三节审计过程中的沟通与协调
第四节审计工作的质量控制与监督
第四章审计报告与结论
第一节审计报告的编制与内容
第二节审计结论的表达与反馈
第三节审计报告的审批与发布
第四节审计报告的存档与归档
第五章审计整改与后续管理
第一节审计整改的实施与跟踪
第二节审计整改的验收与评估
第三节审计整改后的持续管理
第四节审计整改的沟通与反馈
第六章审计工作的合规与风险控制
第一节审计工作的合规性要求
第二节审计风险的识别与应对
第三节审计工作的法律与法规遵循
第四节审计工作的责任与追责
第七章审计工作的沟通与协调
第一节审计工作的内部沟通机制
第二节审计工作的外部沟通与协调
第三节审计工作的信息通报与反馈
第四节审计工作的持续改
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