合规管理制度、企业内控制度
一、总则
第一条【制定目的】为规范企业合规管理,建立健全企业内部控制体系,防范经营风险,保障企业持续健康发展,依据国家相关法律法规及监管要求,结合本企业实际情况,制定本制度。
第二条【制定依据】本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》等相关法律法规及监管规定制定。
第三条【适用范围】本制度适用于本企业及所属各级全资、控股子公司(以下统称”各单位”)的合规管理和内部控制工作。参股公司可参照执行。
第四条【基本原则】企业合规管理和内部控制工作
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