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- 2026-05-09 发布于福建
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关于重大事项报告制度
第一章总则
第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国数据安全法》等国家法律法规,参照《企业内部控制基本规范》《集团母公司关于重大事项报告的管理规定》等行业准则与集团要求,结合本公司实际经营管理需要,为防控重大事项专项风险、规范内部业务流程、提升治理效能而制定。本制度旨在通过建立健全重大事项报告与管控体系,实现风险防控的前置化、管理决策的科学化、内部运行的规范化,确保公司战略目标有效落地。
第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各独立法人单位及全体员工。业务场景覆盖但不限于重大投资决策、重大资产处置、重大合同签订、重大财务风险暴露、重大安全生产事故、重大信息安全事件、重大合规舆情等可能对公司财务状况、运营管理、品牌声誉或法律责任产生重大影响的情形。
第三条本制度核心术语定义如下:
(一)“XX专项管理”是指公司围绕特定领域(如投资管理、安全生产、数据安全等)的风险识别、管控、处置与持续改进的系统性管理活动。其外延包括但不限于专项制度制定、风险监测、合规审查、应急响应等全流程管理行为。
(二)“XX风险”是指因业务活动、外部环境变化或管理缺陷可能导致的重大经济损失、法律责任、声誉损害或战略目标偏离的潜在可能性。按影响程度可分为一般风险、重大风险、极重大风险三级。
(三)“XX合规”是指公司
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