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2026年内部审计工作安排

一、总体工作要求

以《审计法》《内部审计基本准则》及公司《内部审计管理办法》为核心依据,紧扣公司“十四五”战略收官阶段核心目标,聚焦“风险防控、价值创造、治理赋能”三大核心定位,坚持“问题导向、系统思维、闭环管理”工作原则,全年计划完成4大类27项审计项目,实现二级子公司审计覆盖率100%、重点业务领域审计覆盖率100%、上年审计发现问题整改完成率98%以上,推动内部审计从“查错纠弊”向“增值服务”转型,为公司2026年营业收入突破180亿元、净利润不低于12亿元的经营目标提供坚实的审计监督与服务支撑。

二、核心审计项目安排

(一)经济责任审计类

全年完成8家二级子

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