2026年医院内部审计工作规范化实施方案
一、工作目标
2026年医院内部审计工作规范化建设以“风险防控闭环、流程标准统一、责任链条明晰、效能全面提升”为核心目标,全年完成审计项目覆盖率100%、问题整改完成率≥95%、审计建议采纳率≥90%、重大风险预警响应时长≤24小时;建立涵盖财务收支、经济责任、基建项目、政府采购、运营管理、内部控制6大类28项的标准化审计体系,实现审计工作从“事后整改”向“事前预警、事中管控、事后评估”全链条延伸,为医院年度总收入预计18.7亿元、总支出预计17.9亿元的资金安全、三级公立医院绩效考核运营类指标达标提供审计支撑。
二、组织架构与职责划分
(一)组织架构
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