XX审计整改闭环管理实施办法及细则
第一章总则
第一条为规范审计整改工作流程,压实整改责任,强化结果运用,构建“问题排查-责任落实-整改实施-核验销号-成果巩固”的全链条闭环管理体系,提升审计监督效能,根据《中华人民共和国审计法》《国务院关于加强审计工作的意见》及上级审计机关整改工作相关规定,结合本单位(本地区)实际,制定本办法。
第二条本办法适用于各级审计机关出具审计报告、审计决定书、审计移送处理书,以及上级审计机关专项审计调查、巡视巡察联动审计、领导批示交办审计事项发现问题的整改闭环管理。内部审计机构、社会审计机构受委托实施审计项目发现问题的整改管理,可参照本办法执行。
第三条审计
原创力文档

文档评论(0)