2024年审计师审计基础案例分析专项训练题库.docVIP

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2024年审计师审计基础案例分析专项训练题库.doc

2024年审计师审计基础案例分析专项训练题库

一、单项选择题(总共10题,每题2分)

1.以下属于审计基本职能的是()

A.核算B.监督C.决策D.预测

2.审计证据中可靠性最高的是()

A.被审计单位提供的销售发票B.审计人员编制的银行存款余额调节表

C.客户的口头陈述D.管理层声明书

3.内部控制五要素不包括()

A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.审计监督

4.审计风险模型的正确表达式是()

A.审计风险=重大错报风险×检查风险B.审计风险=固有风险×控制风险×检查风险

C.审计风险=重大错报风险×控制风险D.审计风险=固有风险×检查风险

5.以下属于实质性程序的是()

A.检查内部控制手册B.观察员工执行内部控制

C.函证应收账款D.重新执行内部控制

6.财务报表存在重大错报但不影响整体公允性时,审计报告类型为()

A.无保留意见B.保留意见C.否定意见D.无法表示意见

7.适用于控制测试的审计抽样方法是()

A.均值估计抽样B.差额估计抽样C.属性抽样D.比率估计抽样

8.政府审计的审计主体是()

A.注册会计师B.内部审计师C.国家审计机关D.税务机

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