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  • 2026-05-06 发布于江苏
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工业企业环境管理体系内审实施细则.docx

工业企业环境管理体系内审实施细则

一、总则

(一)目的与意义

为确保本企业环境管理体系的有效运行、持续改进并符合预定的环境方针和目标,规范内部审核(以下简称“内审”)活动,识别管理体系中存在的问题与不足,促进管理水平的提升,特制定本细则。内审是企业自我监督、自我完善机制的重要组成部分,通过系统性、独立性的评价,验证环境管理体系是否符合策划的安排、ISO____标准要求以及本企业所确定的环境管理体系文件的要求,并评价其实施和保持的有效性。

(二)适用范围

本细则适用于本企业环境管理体系覆盖范围内所有部门、生产环节及相关活动的内部审核工作。

(三)审核依据

1.国家及地方相关的环境保护法律法规、标准及其他要求;

2.本企业环境管理体系文件(包括环境方针、目标、指标、管理方案、程序文件、作业指导书等);

3.与环境管理相关的合同、协议;

4.以往审核所形成的审核报告及后续纠正措施记录。

二、审核策划与准备

(一)审核频次与时机

企业应根据环境管理体系运行的实际情况,策划并制定年度内审计划。通常情况下,年度内至少进行一次完整的体系内审。此外,当发生以下情况时,应考虑增加内审频次或进行专项审核:

*环境方针、目标发生重大变更;

*企业组织结构、生产工艺、主要产品或服务发生重大调整;

*发生环境污染事件或重大环境投诉;

*外部相关方(如认证机构、监管部

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