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  • 2026-05-07 发布于四川
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2026年医院财务科上半年工作总结及下半年工作计划.docx

2026年医院财务科上半年工作总结及下半年工作计划

一、上半年工作总结

1.1预算执行与财务运行总体情况

2026年上半年,医院财务科在院党委和院务会的坚强领导下,紧紧围绕医院年度工作目标和高质量发展总体部署,坚持“稳中求进、提质增效、防控风险、服务临床”工作主线,扎实推进预算管理、收入组织、成本控制、资金调度、会计核算、内控建设等各项重点工作。全院实现医疗收入12.86亿元,同比增长5.37%;财政补助收入3.21亿元,同比增长2.14%;其他收入0.48亿元,同比增长1.68%;总收入达16.55亿元,完成全年预算进度的49.82%,较去年同期提升0.93个百分点。

支出方面,全院总支出为15.13亿元,其中人员经费支出7.39亿元(占总支出48.84%),卫生材料费支出3.02亿元(占19.96%),药品费支出2.15亿元(占14.21%),固定资产折旧及维修费支出0.98亿元(占6.48%),其他公用支出1.59亿元(占10.51%)。收支结余1.42亿元,结余率8.58%,较上年同期提高0.32个百分点,财务运行总体平稳、结构持续优化、可持续性增强。

1.2预算管理精细化水平显著提升

一是强化预算刚性约束。修订《医院全面预算管理办法(2026年修订版)》,明确“无预算不支出、超预算不列支、调预算须审批”原则,建立预算执行月度通报、季度分析、半年评估机制。上半年共开展预

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