2026年审计真题解析练习卷.doc

2026年审计真题解析练习卷

姓名:_____?准考证号:_____?得分:______

一、单选题(总共10题,每题2分)

1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。审计人员应当如何处理?

A.必须对内部控制缺陷进行详细测试

B.可以不进行测试,但需在审计报告中披露

C.仅需记录该缺陷,无需进一步行动

D.建议被审计单位立即整改,并重新评估内部控制

2.审计工作底稿的编制目的是什么?

A.提高被审计单位的财务报表质量

B.为审计意见提供依据

C.增加被审计单位的内部控制

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