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- 2026-05-08 发布于山东
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2026年审计师考试选择卷
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计师发现被审计单位的内部控制存在缺陷,下列哪项措施是首要的?
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层采取措施纠正缺陷
C.自行修改审计程序以弥补内部控制缺陷
D.向审计委员会报告内部控制缺陷
解析:审计师在发现内部控制缺陷时,应首先提请被审计单位管理层采取措施纠正缺陷,以确保审计工作的有效性。
2.审计证据的适当性是指?
A.证据的数量是否足够
B.证据是否与审计目标相关
C.证据是否由被审计单位内部人员提供
D.证据是否易于获取
解析:审计证据的适当性是指证据是否与审计目标相关,以及证据是否能够支持审计结论。
3.在审计过程中,审计师采用的风险评估程序包括?
A.分析性复核和穿行测试
B.重新执行和细节测试
C.分析性复核和细节测试
D.穿行测试和重新执行
解析:风险评估程序包括分析性复核和穿行测试,这些程序有助于审计师了解被审计单位的业务流程和内部控制。
4.审计工作底稿的编制目的是?
A.作为审计报告的附件
B.记录审计师的工作过程和结论
C.作为被审计单位的内部管理文件
D.作为法律诉讼的证据
解析:审计工作底稿的编制目的是记录审计师的工作过程和结论,以便于审计质量的控制和审计工作的复核。
5.在审计过程中,审计师发现被审计单位的财务报表
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