金融证券行业审计部审计师内部审计工作手册.docx

金融证券行业审计部审计师内部审计工作手册.docx

金融证券行业审计部审计师内部审计工作手册

第1章总则与审计委员会管理

1.1审计委员会职责与授权

审计委员会作为董事会下设的专门委员会,其核心职责在于对内部审计部(或外部审计机构)的独立性、专业能力和履职情况进行全面监督,确保内部审计工作符合法律法规及公司章程的要求。在授权方面,审计委员会负责审批年度内部审计工作计划、重大审计项目的立项标准、审计资源的配置方案以及年度预算的编制与执行,并有权对审计部的工作绩效进行考核。

审计委员会需定期(如每季度)召开专题会议,听取审计部工作汇报,审查审计发现的重大风险隐患,并直接决定对管理层或关键岗位人员的问责建议。审计委员会应建立审计委员会

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档