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- 2026-05-10 发布于广东
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2026年审计《风险》真题练习
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计师发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。审计师应当如何处理?
A.必须对内部控制进行全面的改进
B.可以选择忽略该缺陷,继续进行审计
C.应当记录该缺陷,并在审计报告中进行披露
D.应当要求被审计单位立即纠正该缺陷
2.审计风险是指审计师发表不恰当审计意见的可能性。以下哪项因素不会影响审计风险?
A.被审计单位的内部控制质量
B.审计师的专业胜任能力
C.被审计单位的财务状况
D.审计师的工作量
3.在进行风险评估时,审计师应当考虑哪些因素?
A.被审计单位的行业特点
B.被审计单位的治理结构
C.被审计单位的经营风险
D.以上所有
4.审计师在进行实质性程序时,应当采用哪种方法?
A.详细测试
B.重要性测试
C.内部控制测试
D.风险评估测试
5.在审计过程中,审计师发现被审计单位的会计估计存在重大错报,但被审计单位拒绝进行纠正。审计师应当如何处理?
A.继续进行审计,但不发表审计意见
B.发表保留意见的审计报告
C.发表否定意见的审计报告
D.拒绝接受审计委托
6.审计师在进行审计时,应当如何处理审计过程中发现的内部控制缺陷?
A.必须立即要求被审计单位纠正
B.可以选择忽略该缺陷,继续进行审计
C.
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