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- 2026-05-11 发布于湖南
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审计系统试题及答案
一、单选题(每题1分,共20分)
1.审计系统的主要目的是()(1分)
A.提高企业利润
B.监督和评价经济活动的合法合规性
C.增加企业资产
D.降低企业成本
【答案】B
【解析】审计系统的主要目的是监督和评价经济活动的合法合规性。
2.审计报告的哪种类型表明发现重大错报?()(1分)
A.无保留意见
B.保留意见
C.否定意见
D.无法表示意见
【答案】C
【解析】否定意见表明发现重大错报,对财务报表整体产生重大影响。
3.审计计划的首要步骤是()(1分)
A.确定审计范围
B.评估审计风险
C.选择审计方法
D.确定审计时间表
【答案】A
【解析】确定审计范围是审计计划的首要步骤。
4.以下哪项不属于内部审计的职责?()(1分)
A.评估内部控制
B.提出改进建议
C.执行外部审计
D.监督业务流程
【答案】C
【解析】执行外部审计不属于内部审计的职责。
5.审计过程中,审计人员发现某项内部控制存在缺陷,应采取的措施是()(1分)
A.忽略该缺陷
B.立即报告管理层
C.继续执行审计程序
D.延迟报告
【答案】B
【解析】发现内部控制缺陷应立即报告管理层。
6.审计证据的主要来源是()(1分)
A.审计人员的直觉
B.财务报表
C.管理层的解释
D.审计工作底稿
【答案】B
【解析】财务报表是审计证据的主要来源。
7.审计过程中,审计人员应保持()(1分)
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