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- 2026-05-11 发布于湖南
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审计业务试题及答案
一、单选题(每题1分,共10分)
1.在审计过程中,审计人员通过检查企业的会计凭证、账簿和报表来获取证据,这种审计程序属于()(1分)
A.观察法B.询问法C.函证法D.检查法
【答案】D
【解析】检查法是通过检查企业的会计凭证、账簿和报表等来获取审计证据。
2.审计报告的复核应由()负责(1分)
A.审计助理B.项目负责人C.审计委员会D.被审计单位
【答案】B
【解析】审计报告的复核应由项目负责人负责,确保报告的准确性和完整性。
3.审计过程中,审计人员发现某项内部控制存在缺陷,应当()(1分)
A.立即停止审计工作B.记录并报告缺陷C.要求被审计单位立即整改D.忽略该缺陷
【答案】B
【解析】审计人员发现内部控制缺陷时,应当记录并报告缺陷,以便后续采取适当措施。
4.审计工作底稿应当()(1分)
A.长期保存B.短期保存C.根据需要保存D.无需保存
【答案】A
【解析】审计工作底稿应当长期保存,以备后续查阅和审计质量控制。
5.审计过程中,审计人员发现某项会计估计存在重大错报,应当()(1分)
A.要求被审计单位调整会计估计B.记录并报告错报C.忽略该错报D.暂停审计工作
【答案】B
【解析】审计人员发现会计估计存在重大错报时,应当记录并报告错报,以便后续采取适当措施。
6.审计过程中,审计人员通过询问被审计单位的管理层来获取信息,这种审计程序属于()(1
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