企业专项审计管理办法
第一章总则
第一条为规范企业专项审计工作,建立健全内部监督约束机制,防范经营风险,提高经营管理水平和经济效益,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及国家相关法律法规,结合企业实际情况,制定本办法。
第二条本办法所称专项审计,是指企业内部审计机构依据国家法律法规及公司内部管理制度,对公司及其所属全资、控股子公司(以下统称“各单位”)在特定时期、特定领域、特定项目或特定经济活动中涉及的财务收支、经济责任、内部控制、风险管理、合规经营等进行的独立、客观的审查和评价活动。
第三条专项审计应当坚持以下原则:
(一)独立性原则。内部审计机构和人员在执
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