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安全审计办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司内部安全审计工作,建立健全内部安全监督机制,防范各类经营风险、信息安全风险及合规风险,保障公司资产安全、财务数据的真实性、完整性以及信息系统运行的稳定性,依据国家相关法律法规(如《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国网络安全法》、《企业内部控制基本规范》等)及公司内部管理制度,特制定本办法。本办法旨在通过独立、客观、公正的审计活动,评价内部控制的有效性,促进公司完善治理、增加价值、实现目标。

第二条适用范围

本办法适用于公司总部、各分支机构、全资子公司及控股子公司(以下统称“各单位”)的所有业务流程、职能部门、信息资产及物理环境的

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