企业投资管理制度执行情况自查报告
根据集团股东《关于开展202X年度投资管理制度执行情况专项自查的通知》(XX国资〔202X〕36号)要求,我公司组织对202X年1月1日至202X年12月31日期间所有新增投资项目及存量在管项目的投资管理制度执行情况开展了全面自查,本次自查覆盖投资全流程各环节,共核查新增项目27个、存量在管项目89个,实现新增项目100%全覆盖核查、存量项目30%抽样复核,现将有关自查情况报告如下:
一、自查工作开展基本情况
为保障自查工作不走过场、不留盲区,公司成立了由总裁任组长、分管投资与风控的副总经理任副组长,投资部、风控合规部、财务部、法务部、审计部、人力资源部负责人
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