2026年审计师《内部审计》练习卷.doc

2026年审计师《内部审计》练习卷

一、单选题(总共10题,每题2分)

1.内部审计部门的核心职责是什么?

A.制定公司的财务政策

B.监督和评估风险管理过程的有效性

C.直接执行公司的业务操作

D.负责公司的税务筹划

解析:内部审计部门的核心职责是监督和评估风险管理过程的有效性,确保公司的各项业务活动符合法律法规和内部政策。

2.在内部审计过程中,哪种方法通常被认为是收集证据最有效的方式?

A.询问管理层

B.实地观察

C.文件审查

D.抽样检查

解析:实地观察可以提供直观的证据,帮助内部审计师更好地了解实际情况,因此通常被认为是收集证据最有效的方式。

3.内部审计

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