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- 2026-05-20 发布于广西
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审计面试试题及答案
一、单选题(每题1分,共20分)
1.审计人员对被审计单位的内部控制进行测试时,主要关注的是()。
A.内部控制的设计是否合理(1分)
B.内部控制是否得到执行(1分)
C.内部控制的成本效益(1分)
D.内部控制的法律合规性(1分)
【答案】B
【解析】审计人员对内部控制的测试主要关注的是内部控制是否得到执行。
2.审计过程中,审计人员发现被审计单位存在重大错报,应当()。
A.立即停止审计工作(1分)
B.向被审计单位管理层报告(1分)
C.出具保留意见的审计报告(1分)
D.增加审计程序(1分)
【答案】D
【解析】审计人员发现被审计单位存在重大错报时,应当增加审计程序以获取充分、适当的审计证据。
3.以下哪项不属于审计工作底稿的内容?()(1分)
A.审计计划(1分)
B.审计程序(1分)
C.被审计单位财务报表(1分)
D.审计人员的个人笔记(1分)
【答案】D
【解析】审计工作底稿不包括审计人员的个人笔记。
4.审计报告的复核人应当是()。
A.审计项目负责人(1分)
B.审计项目组成员(1分)
C.被审计单位财务人员(1分)
D.被审计单位管理层(1分)
【答案】A
【解析】审计报告的复核人应当是审计项目负责人。
5.以下哪项不属于审计证据的特征?()(1分)
A.相关性(1分)
B.充分性(1分)
C.合法性(1分)
D.及时性(1分)
【答案】
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