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- 2026-05-20 发布于四川
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2026年会计监督检查自查报告
一、自查工作概述
1.1自查背景与目的
为深入贯彻落实《中华人民共和国会计法》及财政部《关于组织开展2026年度会计监督检查工作的通知》要求,进一步规范公司财务会计行为,强化财务内部控制,防范财务风险,提升会计信息质量,公司于2026年3月至4月组织开展了全系统会计监督检查自查工作。本次自查旨在全面排查财务会计管理中的薄弱环节,及时发现并纠正存在的问题,确保公司财务工作合法合规、真实准确,为公司持续稳定发展提供坚实的财务保障。
1.2自查依据
本次自查严格依据以下法律法规、规章制度及规范性文件开展:
《中华人民共和国会计法》
《会计基础工作规范》
《企业会计准则第1号——存货》至《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》
《企业内部控制基本规范》及配套指引
《中华人民共和国税收征收管理法》及实施细则
财政部《会计监督检查办法》
公司内部制定的《财务管理制度》《资金管理办法》《会计档案管理细则》等规章制度
1.3自查范围与对象
1.3.1自查时间范围
本次自查涵盖2025年1月1日至2025年12月31日期间的全部财务会计活动,包括会计核算、内部控制、财务报表编制、税收管理等内容;对涉及历史遗留问题的,追溯至问题发生当年。
1.3.2自查对象范围
公司总部财务部、内审部、行政部等涉及财务活动的职能部门
下属全资子公司x
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