学校财务内控自查报告
一、自查工作总体概况
为严格落实《行政事业单位内部控制规范(试行)》《教育部关于进一步加强中小学校财务管理工作的意见》及属地教育局《关于开展202X年度学校财务内控专项检查的通知》要求,我校于202X年X月X日至X月X日全面开展财务内部控制自查工作。本次自查成立由校长任组长、分管财务副校长任副组长,财务室、纪检室、总务处、教务处、工会及各年级组代表共同组成的自查工作组,明确“全覆盖、无死角、零容忍”的自查原则,覆盖202X年1月1日至202X年12月31日期间所有财务收支、预算管理、资产管理、采购管理、项目建设等财务相关业务,共核查会计凭证1246份、财务报表12份、预算
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