2026初级审计师《审计审计内部控制制度》模拟试题及答案.docxVIP

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  • 2026-05-22 发布于湖北
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2026初级审计师《审计审计内部控制制度》模拟试题及答案.docx

2026初级审计师《审计审计内部控制制度》模拟试题及答案

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题(共60题,每题1分,每题只有一个正确答案)

1.在内部控制的基本要素中,为内部控制提供方向和约束的活动是()。

A.控制活动

B.风险评估

C.信息与沟通

D.控制环境

2.审计人员在审计过程中,为了收集审计证据而采用的审计程序不包括()。

A.检查

B.监盘

C.询问

D.函证

3.下列关于审计独立性的表述中,正确的是()。

A.审计人员可以在被审计单位领取工资,但不得从被审计单位获取除审计服务费用以外的任何经济利益

B.审计人员接受被审计单位提供的免费旅游,只要不违反职业道德,通常是可以接受的

C.审计人员可以与被审计单位的主要负责人是亲属关系,但必须回避

D.审计人员可以在被审计单位入股,只要股份比例较低即可

4.审计证据的适当性是指审计证据对审计结论的支持程度,主要包括()两个方面。

A.真实性和相关性

B.相关性和充分性

C.真实性和合法性

D.合法性和充分性

5.在采购与付款循环的内部控制中,下列哪项措施体现了“职责分离”原则?(

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