物流行业仓储部理货员入库出库操作手册.docx

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物流行业仓储部理货员入库出库操作手册

第1章入库作业规范

1.1收货单据核对流程

操作员首先必须携带手持PDA或纸质单据,前往收货区,在系统上输入供应商代码、合同编号及计划单号,系统自动弹出该批次货物的电子档案,核对单号与档案是否一致,若不一致需立即暂停并上报主管。将纸质或电子入库单与实物标签进行“三单对账”,重点比对单据上的收货日期、数量、货位规划及收货人信息,若发现单据数量与实际货物数量不符,需在单据背面注明差异原因并签字确认。

逐项扫描单据上的条形码或二维码,系统应实时显示货物当前状态(如:待检、已扫描、已入库),若扫描失败或状态异常,需检查货物外包装是否完好,避免将破

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