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- 2026-05-26 发布于河北
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审计学测试题及详细答案
一、单项选择题(每题2分,共20分)
审计的本质是()
A.经济监督活动B.经济核算活动C.经济管理活动D.经济评价活动
注册会计师执行审计业务,其审计意见的出具应当以()为依据。
A.审计证据B.被审计单位管理层声明C.审计工作底稿D.会计准则
下列各项中,属于审计抽样中抽样风险的是()
A.审计人员因疏忽未发现样本中的错误B.样本选取不符合随机原则导致的误差
C.被审计单位内部控制失效导致的误差D.审计方法不当导致的误差
被审计单位为了粉饰财务报表,虚构了一笔销售收入,该行为属于()
A.错误B.舞弊C.违反法规行为D.内部控制缺陷
审计工作底稿的归档期限为审计报告日后()
A.30天B.60天C.90天D.120天
下列审计程序中,属于实质性程序的是()
A.检查内部控制手册B.询问被审计单位管理层C.函证应收账款D.观察内部控制执行情况
注册会计师出具无保留意见审计报告的条件是()
A.被审计单
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