审计学测试题及详细答案.docxVIP

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  • 2026-05-26 发布于河北
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审计学测试题及详细答案

一、单项选择题(每题2分,共20分)

审计的本质是()

A.经济监督活动B.经济核算活动C.经济管理活动D.经济评价活动

注册会计师执行审计业务,其审计意见的出具应当以()为依据。

A.审计证据B.被审计单位管理层声明C.审计工作底稿D.会计准则

下列各项中,属于审计抽样中抽样风险的是()

A.审计人员因疏忽未发现样本中的错误B.样本选取不符合随机原则导致的误差

C.被审计单位内部控制失效导致的误差D.审计方法不当导致的误差

被审计单位为了粉饰财务报表,虚构了一笔销售收入,该行为属于()

A.错误B.舞弊C.违反法规行为D.内部控制缺陷

审计工作底稿的归档期限为审计报告日后()

A.30天B.60天C.90天D.120天

下列审计程序中,属于实质性程序的是()

A.检查内部控制手册B.询问被审计单位管理层C.函证应收账款D.观察内部控制执行情况

注册会计师出具无保留意见审计报告的条件是()

A.被审计单

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