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- 2026-05-26 发布于江苏
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2025年度智慧城市建设内部审计工作计划
一、指导思想
以服务城市发展战略为核心,围绕2025年度智慧城市建设总体目标与重点任务,坚持独立、客观、公正的审计原则,通过系统化、常态化的内部审计监督与评价,揭示智慧城市建设过程中的风险隐患、管理短板与效益瓶颈,提出建设性改进建议。旨在促进智慧城市项目规范管理、资金安全高效使用、数据资产有效保护与价值挖掘,保障智慧城市建设健康、可持续推进,为提升城市治理现代化水平提供坚实保障。
二、审计目标
1.合规性目标:检查智慧城市建设项目在规划、立项、招投标、合同管理、资金使用、数据安全与隐私保护等方面是否符合国家法律法规、政策规定及内部管理制度要求。
2.风险性目标:识别和评估智慧城市项目在技术选型、项目实施、系统集成、数据共享、网络安全、运营维护等环节存在的主要风险,并评价现有风险控制措施的有效性。
3.效益性目标:评价智慧城市建设项目的投入产出效益、社会效益及管理效益,关注项目是否达到预期建设目标,公共服务能力是否得到有效提升,资源配置是否优化。
4.促进性目标:针对审计发现的问题,提出具有针对性和可操作性的审计建议,推动相关部门完善管理制度、优化业务流程、提升管理水平,促进智慧城市建设成果的深化应用与持续改进。
三、审计范围与对象
1.项目范围:2025年度内智慧城市建设规划中明确的重点项目,包括新建、续建及重点运维项目
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