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- 2026-05-30 发布于中国
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2026年审计强化测试
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当采取的措施是()。
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层进行整改
C.直接出具审计报告指出缺陷
D.忽略该缺陷继续进行审计
2.审计工作底稿的编制应当遵循的原则不包括()。
A.完整性原则
B.实用性原则
C.简洁性原则
D.保密性原则
3.在进行实质性程序时,审计人员采用抽样方法的主要目的是()。
A.发现所有错误
B.提高审计效率
C.确保审计质量
D.减少审计成本
4.审计报告中的“强调事项段”通常用于()。
A.提示被审计单位存在的重大错报
B.强调被审计单位的会计政策选择
C.说明审计人员的工作范围受限
D.提醒投资者注意特定的财务报表项目
5.在审计过程中,审计人员应当保持独立性的要求不包括()。
A.物理独立
B.职业独立
C.经济独立
D.心理独立
6.审计人员在进行风险评估程序时,主要关注的是()。
A.被审计单位的内部控制设计
B.被审计单位的财务报表错报风险
C.被审计单位的经营
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