财务专项检查实施方案
一、检查目的
为严格落实《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及监管部门关于财务合规管理的相关要求,全面排查集团财务体系风险隐患,规范会计核算行为,堵塞资金管理漏洞,防范税务合规风险,遏制财务造假、违规收支、资产流失等违规违纪行为,提升集团整体财务管理水平,保障公司资产安全完整,保障集团战略目标落地,特组织开展本次财务专项检查。
二、检查范围
(一)时间范围
本次检查覆盖2022年1月1日至2023年12月31日两个完整会计年度的所有财务收支、核算及管理事项,如发现重大违规线索、重大风险事项,可追溯至以前年度或延伸至检查当日。
(二)主体范围
覆盖集团总部、所有
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