研究报告
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采购部内审不符合项整改报告
一、整改背景与目的
1.1整改背景
(1)近期,我公司在采购流程中多次出现不符合项,这不仅影响了采购效率,还增加了成本。根据内部审计报告,2019年至2021年,采购部共出现不符合项50余项,涉及金额超过1000万元。这些不符合项主要集中在采购流程的审批、供应商选择和合同管理等方面。例如,在2020年,由于供应商选择不当,导致一批原材料价格高于市场平均水平,直接增加了10%的成本。
(2)为了提高采购流程的合规性和效率,公司决定对采购部进行内审,并针对发现的不符合项进行整改。此次内审覆盖了采购部的所有环节,包括采购计划
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