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- 2026-05-31 发布于中国
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2026年审计师《审计学》练习
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当采取的措施是()。
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层进行整改
C.直接出具保留意见的审计报告
D.记录缺陷并评估其对审计的影响
2.审计证据的适当性是指()。
A.证据的数量是否足够
B.证据是否与审计目标相关
C.证据是否由被审计单位提供
D.证据是否具有法律效力
3.在审计抽样中,如果采用分层抽样方法,其主要目的是()。
A.提高样本的代表性
B.减少样本量
C.增加审计成本
D.简化审计程序
4.审计工作底稿的编制应当遵循的原则是()。
A.完整性原则
B.简洁性原则
C.保密性原则
D.以上都是
5.在审计过程中,审计人员发现被审计单位存在重大错报,应当采取的措施是()。
A.直接出具否定意见的审计报告
B.提请被审计单位管理层进行整改
C.记录错报并评估其对审计的影响
D.停止审计工作
6.审计风险是指()。
A.审计人员未能发现被审计单位存在的错报的风险
B.被审计单位未能达到其内部
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