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- 2026-06-01 发布于四川
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2026小学财务自查报告(2篇)
第一篇
为深入落实《教育部关于加强中小学财务管理工作的通知》及XX区教体局2026年财务专项核查工作要求,XX区实验小学于2026年9月12日至9月22日对2025年1月至2026年8月全校财务运行全流程开展全覆盖自查,本次自查共覆盖预算管理、收入管理、支出管理、政府采购、资产管理、专项资金管控、内控制度执行、财务人员配置8大类36项核心指标,累计核查会计凭证142册、银行流水12份、政府采购档案17份、资产台账2套、专项资金拨付凭证48份,访谈教职工代表21人、家长代表12人,实地核验固定资产点位37个,现将自查情况完整披露如下。
本次自查工作由学校校长任组长,分管后勤的副校长任副组长,成员涵盖财务室专职会计、出纳、总务室主任、工会经审委员会3名委员、一线教师代表4名、家长委员会代表2名,全程坚持“问题导向、实事求是、不留死角”的原则,分三个阶段推进:第一阶段为动员部署阶段,9月12日召开自查工作专题会议,传达教体局财务核查工作会议精神,明确各成员职责分工,细化制定《自查工作清单》,对每一项核查指标明确核查标准、核查方式、责任到人;第二阶段为全面核查阶段,9月13日至9月18日,工作组采取账证核对、账实核对、台账核验、座谈访谈相结合的方式,对所有财务资料逐一核查,对大额支出、专项资金支出逐项核实审批流程、支出明细、实际成效,对固定资产逐一盘点使用
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