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- 2026-06-02 发布于河北
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内控监督执行试题
一、单选题(每题3分,共30分)
1.内部控制的核心目标是()
A.提高经营效率
B.保证财务报告真实可靠
C.确保企业合规经营
D.实现企业战略目标
2.以下不属于内部控制要素的是()
A.风险评估
B.控制活动
C.内部审计
D.信息与沟通
3.风险评估的第一步是()
A.识别风险
B.评估风险发生的可能性
C.评估风险影响程度
D.制定风险应对策略
4.控制活动中,授权审批控制属于()
A.预防性控制
B.检查性控制
C.纠正性控制
D.指导性控制
5.企业建立健全反舞弊机制,重点关注的领域不包括()
A.未经授权的活动
B.虚假财务报告
C.员工内部矛盾
D.关联交易
6.内部监督的主要方式不包括()
A.日常监督
B.专项监督
C.内部审计
D.外部审计
7.下列关于内部控制评价的说法,正确的是()
A.内部控制评价是对内部控制有效性发表意见
B.内部控制评价只需要评价控制活动
C.内部控制评价由企业管理层负责
D.内部控制评价不需要考虑成本效益原则
8.企业应当定期对内部控制的有效性进行自我评价,至少()进行一次。
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月
9.对于重大缺陷和重要缺陷的整改方案,应向()报告并审定。
A.
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