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- 2026-06-03 发布于四川
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2026年行政单位财务自查报告(3篇)
第一篇
为全面落实《行政单位财务规则》《地方政府性债务风险防控办法》及区财政局《2026年行政单位财务自查工作通知》要求,进一步规范财务收支行为,强化内部管控,提升资金使用效益,我单位(XX区人民政府办公室)于2026年3月1日至3月25日组织开展了2025年度财务工作全面自查。本次自查覆盖预算管理、收支管理、资产管理、内部控制、政府采购、绩效管理六大核心领域,涉及会计凭证1267份、会计账簿32册、预算批复文件18份、资产台账1套,累计核查资金总额1658.7万元,现将自查情况报告如下:
一、自查工作组织情况
我单位高度重视本次财务自查工作,成立了由党组书记、主任任组长,分管财务副主任任副组长,财务科、办公室、综合科等科室负责人为成员的自查领导小组,制定《2025年度财务自查工作实施方案》,明确自查范围、重点内容、时间节点及责任分工。自查期间,领导小组组织召开专题培训会议3次,对《行政单位会计制度》《中央八项规定及其实施细则精神》等政策法规进行解读,确保自查人员准确把握政策要求;采取“科室自查+交叉复核+领导小组终审”的三级核查机制,各科室先对本部门负责的经费收支、资产台账进行自查,再由财务科与综合科交叉复核,最后由领导小组对自查结果进行终审,累计梳理问题线索17条,形成自查工作底稿6册,确保自查工作全覆盖、无死角。
二、预算管理情况自查
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