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- 2026-06-03 发布于四川
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2026合同管理自查报告(2篇)
第一篇
2026年9月15日至10月20日,公司合同管理委员会牵头成立由法务部、财务部、采购部及各业务部门代表组成的自查小组,对2025年1月至2026年9月期间签订及履行的187份合同开展全流程自查,覆盖采购、工程、服务、销售四大类合同,自查采取现场查阅合同档案、抽查履约台账、访谈业务经办人、核对系统数据等方式,全面梳理合同管理各环节的合规性与有效性。
一、合同管理体系建设与制度执行情况
(一)管理制度框架梳理
目前公司已建立以《合同管理办法》为核心,《合同审查细则》《合同用印管理规定》《合同归档办法》等为配套的制度体系,2025年根据新修订的《民法典合同编
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