信贷会计自查报告(2篇)
第一篇
根据总行《关于开展202X年度信贷会计业务专项自查工作的通知》(XX银发〔202X〕XX号)要求,我行于202X年X月X日至X月X日组织辖内12家支行及总行信贷会计核算中心,开展了覆盖202X年1月1日至202X年X月X日全量信贷会计业务的专项自查工作。本次自查以“查漏洞、补短板、强合规、防风险”为目标,由总行信贷管理部牵头,联合财务部、内审部、风险管理部成立专项自查领导小组,下设3个自查工作组,通过现场核查会计凭证、系统数据、业务档案,访谈信贷会计、客户经理、支行负责人等方式,累计核查信贷业务账户126个,贷款合同387份,会计凭证1452册,抵债资产台账2
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