2026年会计自查报告(2篇)
第一篇
2026年XX制造有限公司依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则第1号——存货》《企业内部控制基本规范》等法规及公司内部财务管理制度,于2026年5月15日至6月10日组织开展了年度会计工作全面自查。本次自查由财务总监牵头,联合会计主管、内审专员、税务专员、资产管理专员组建专项自查小组,制定涵盖会计核算、资金管控、税务合规、内部控制、资产管理五大模块的自查方案,累计抽查2025年度全部会计账簿、2026年1-4月共1268份记账凭证、32份银行对账单、17份存货盘点报告、24份固定资产台账及11份税务申报资料,确保自查覆盖全流程、无遗漏。
一、会计核
原创力文档

文档评论(0)