2026年医院医药购销自查报告(3篇).docxVIP

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  • 2026-06-06 发布于四川
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2026年医院医药购销自查报告(3篇)

第一篇

为严格落实《医疗机构药品集中采购工作规范》《医用耗材采购管理办法》等国家及省级医药购销监管规定,强化医药购销环节合规管理,防范廉洁风险,保障患者用药用械安全与合法权益,我院于2026年3月1日至3月20日组织开展了年度医药购销全面自查工作,现将自查情况报告如下。

一、自查工作组织实施情况

本次自查由医院党委牵头,成立了以院长为组长、分管副院长为副组长,采购部、医务部、药剂科、设备科、审计科、纪委办等部门负责人为成员的医药购销自查领导小组,明确各部门职责分工:采购部负责梳理采购流程与供应商管理资料,药剂科负责药品采购、储存、使用全环节自查,设备科负责医用耗材、检验试剂的购销自查,审计科负责购销资金流向与价格合规性核查,纪委办负责廉洁风险防控及商业贿赂线索排查。领导小组制定了《2026年医院医药购销自查清单》,涵盖采购制度建设、供应商资质审核、采购流程执行、价格管控、配送管理、库存管理、廉洁防控等12大类68项具体内容,采用“部门自查+交叉复核+领导小组抽查”的方式,对2025年1月至2026年2月期间所有药品、医用耗材、检验试剂的购销行为进行全覆盖核查,共查阅采购合同127份、供应商资质文件342套、配送记录2160批次、价格台账38本、处方及耗材使用记录1.2万余份,访谈采购人员、临床医师、药剂人员等相关人员47人次,确保自查工作全面

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