2025年外贸跟单与物流管理手册
第1章进口贸易全流程管理
1.1进口订单接收与合同审核
进口商需在收到卖方发来的《采购订单》(PO)后,立即通过ERP系统导入基础信息,核对订单中的商品编码、数量、单价及总金额,确保PO数据与系统库存无冲突,若发现差异需立即向销售部门发起《订单确认函》。审核团队需逐条核对合同条款,重点确认付款条件(如30天T/T或100%T/T见提单副本)、交货期(Incoterms2020下的具体到达港及预计到货日)、包装标准及运输方式,确保所有关键条款无歧义。
对于涉及信用证(L/C)或信用证加保(L/CwithGuaran
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