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  • 2026-06-06 发布于四川
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行政单位财务自查报告(2篇)

第一篇

为深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《行政单位财务规则》以及省财政厅、市纪委监委《关于开展202X年度行政事业单位财务专项检查的工作通知》要求,XX市财政局于202X年X月X日至X月X日,组织专门自查专班对本单位202X年1月1日至202X年12月31日的财务收支、预算执行、资产管理、内部控制、政府采购等全流程财务工作开展了全覆盖自查,共核查会计凭证729份、财务账簿12册、财务报表4份、固定资产台账2套、在执行项目档案17份、“三公”经费及差旅报销凭证344份,实地盘点固定资产27件,访谈业务科室负责人、财务人员12人次,现将自查情况报告如下。

一、自查工作组织开展情况

本次自查由局党组统一部署,成立了由分管财务的副局长任组长,办公室、预算科、国库科、资产科、机关纪委各抽调1名业务骨干组成的6人自查专班,明确“谁核查、谁签字、谁负责”的责任机制,严格对照《中华人民共和国预算法》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关差旅费管理办法》《XX省行政单位财务管理制度实施细则》《XX市行政事业单位政府采购管理办法》等12部法规制度,细化了3大类27项自查清单,覆盖预算编制与执行、收入管理、支出管理、资产管理、内控建设、政府采购、往来款管理7个核心维度。自查过程中采取“账证核对+实地盘点+系统比对+座谈核实”相结合的方式,对所有收支凭

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