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- 2026-06-07 发布于福建
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2026年银行内部审计档案知识要点自测题
一、单选题(共10题,每题2分)
1.银行内部审计档案管理中,以下哪项不属于档案的保管期限分类?()
A.永久保管
B.30年保管
C.10年保管
D.5年保管
2.内部审计档案的归档范围不包括以下哪类文件?()
A.审计通知书
B.审计实施方案
C.审计报告附件
D.客户日常业务记录
3.银行内部审计档案的电子化保存应遵循的原则不包括?()
A.数据完整性
B.系统安全性
C.操作便捷性
D.格式唯一性
4.审计档案的保密级别中,以下哪项属于最高级别?()
A.公开
B.内部
C.机密
D.限制
5.内部审计档案的借阅需经过哪级审批?()
A.审计组长
B.审计部门负责人
C.分行行长
D.总行分管领导
6.审计档案的销毁需符合以下哪项规定?()
A.无需审批
B.仅需部门负责人签字
C.需经过审计部门及合规部门双重审批
D.由审计人员自行决定
7.银行内部审计档案的索引编制应遵循的原则不包括?()
A.系统性
B.准确性
C.重复性
D.易查性
8.审计档案的异地备份应至少选择多少个备份点?()
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个
9.内部审计档案的数字化过程中,以下哪项不属于数据校验的内
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