2026年农商银行审计监督岗位题库.docxVIP

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  • 2026-06-09 发布于福建
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2026年农商银行审计监督岗位题库

一、单选题(每题1分,共20题)

1.农商银行内部审计部门的主要职责不包括()。

A.对财务收支的真实性、合规性进行审计

B.对信贷资产质量进行监测评估

C.对高级管理人员的履职行为进行监督

D.直接参与银行日常经营决策

答案:D

解析:农商银行内部审计部门的核心职责是独立监督、评价银行经营活动和管理控制的充分性与有效性,但不参与经营决策。

2.以下不属于农商银行审计监督重点领域的选项是()。

A.存款准备金管理情况

B.社区金融服务业务合规性

C.信息系统安全防护措施

D.固定资产折旧计提准确性

答案:A

解析:存款准备金管理属于人民银行监管范畴,农商银行审计监督重点聚焦于业务合规性、风险管理及内部治理。

3.审计过程中发现违规问题时,农商银行应首先采取的措施是()。

A.直接对相关责任人进行处罚

B.将问题线索移交纪检监察部门

C.立即要求业务部门整改纠正

D.向审计委员会报告情况

答案:B

解析:审计发现的问题应按程序移交纪检监察或合规部门处理,审计部门不直接处罚,但需跟踪整改。

4.农商银行信贷档案管理中,以下哪项不属于审计监督范围?()

A.信贷审批流程的完整性

B.担保材料的有效性核查

C.还款催收记录的真实性

D.客户身份信息的保密措施

答案:D

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