涉及2026年产品推广活动预算调整商洽函(8篇).docxVIP

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涉及2026年产品推广活动预算调整商洽函(8篇).docx

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涉及2026年产品推广活动预算调整商洽函(8篇)

涉及2026年产品推广活动预算调整商洽函第(1)篇

尊敬的合作伙伴:

您好!

感谢您一直以来对我司的支持与信任。为进一步推动2026年产品推广活动的顺利开展,提升品牌影响力,我司拟对原定预算进行调整,现特此函告,并诚恳商洽相关事宜。

本次预算调整主要涉及以下几个方面:一是优化推广渠道布局,增加线上营销投入,以更好地覆盖目标用户群体;二是细化活动执行方案,提升活动执行效率与效果;三是调整部分费用分配,保证资源合理配置,以实现最佳的推广回报率。

为保证调整后的预算方案能够切实实施,我司已组织相关部门对现有预算结构进行详细分析,并制定了详细的执行计划。具体调整内容

推广渠道费用:原预算中线上推广占比为40%,现调整为50%,以增强线上推广力度;

活动执行费用:原预算中活动执行占比为30%,现调整为35%,以提升活动执行效率;

市场调研与数据分析费用:原预算中占比为10%,现调整为15%,以保证推广策略更加精准有效;

应急备用金:原预算中占比为5%,现调整为6%,以应对突发情况。

为保证预算调整的顺利实施,我司将安排专人负责对接,及时反馈调整后的预算执行情况,并定期召开协调会议,保证各项措施落实到位。

我们诚挚希望与您共同探讨预算调整的具体安排

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