公司管理评审管理评审报告PPT.ppt

内部及外部审核总结1)内部审核:2024年内审不符合项分布(按部门)部门不符合数序号部门审核异常项目描述不符合类型CARNO责任部门要求完成日期第一次跟进结果负责人1234*内部及外部审核总结第二方外部审核客户审核:多为巡厂审查,未开CAR清单,供应商审核:多以报告调查形式审核,无实地评审,未开CAR统计第三方认证审核a、外部第三方审核结果分析:b、外部第三方审核不符合项:无*内部及外部审核总结01020304*LOGO审核结构顾客反馈控制情况情况总结PART02顾客反馈*1)

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