电子五金塑胶厂内部质量审核控制程序实用指南.pdf

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文件修订履历

经理批准后组织实施内审应覆盖质量管理体系所有过程部门和场所每年至少二如下特殊情况时可提出内审要求当合同要求或客户需要评价质量管理体系时当机构和职能有所重大变更时发现严重不合格而需要审查时第三方审核认证或监督审核前总经理提出要求时管理者代表依

版本修订理由与内容简述修订日期拟定

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