医疗机构年度内部审计工作计划.docxVIP

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  • 2026-06-14 发布于广东
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医疗机构年度内部审计工作计划

为进一步规范医疗机构内部管理,强化财务、运营、医疗服务及廉政风险防控,健全内部审计监督体系,落实卫生健康系统内部审计工作规定要求,结合本单位年度发展规划、运营管理重点及风险排查情况,立足“监督、服务、规范、提质”核心职能,制定本年度内部审计工作计划。本计划旨在通过常态化、精准化、规范化审计监督,排查运营风险、堵塞管理漏洞、规范执业行为、提升资金使用效益,保障医疗机构各项工作合规、有序、高效开展。

一、指导思想

以国家卫生健康系统内部审计相关规章制度、内部审计具体准则为依据,紧扣医疗机构高质量发展工作要求,坚持“依法审计、客观公正、聚焦重点、防范风险、立足整改、长效治理”的工作原则。聚焦财务收支、医保基金、物资采购、基建修缮、医疗服务、内部控制、经济责任等核心领域,强化事前预警、事中监督、事后复盘的全流程审计监督,充分发挥内部审计“免疫系统”功能,助力医疗机构完善内控体系、规范经济运行、防范廉政风险、提升运营效能。

二、工作总体目标

本年度内部审计工作以风险防控为核心、问题整改为抓手、提质增效为目标,全面完成各项常规审计及专项审计任务。一是实现重点领域审计全覆盖,精准排查财务、医保、采购、基建、医疗服务等关键环节风险隐患;二是规范单位经济活动与执业行为,杜绝违规收费、资金挪用、资源浪费等问题;三是健全审计整改闭环机制,实现审计问题整改清零、长效机制落地

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