内部审计管理制度范本(一)2026
第一章总则
第一条为规范公司内部审计工作,加强内部控制,促进公司健康发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》及相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条内部审计部门是公司内部审计工作的执行机构,负责对公司各项业务活动、财务收支及内部控制制度进行独立、客观的监督、评价和建议。
第三条内部审计部门应独立于被审计单位,不受其他部门或个人的干预,保证审计工作的公正性和客观性。
第二章内部审计机构及职责
第四条公司设立内部审计部,负责组织实施内部审计工作。内部审计部设部长一名,副部长若干名,审计师若干名。
第五条内部审计部的主要职责:
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