- 1
- 0
- 约4.87千字
- 约 12页
- 2026-06-19 发布于中国
- 举报
2026年审计师初级《技能》模拟卷
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现某公司存在内部控制缺陷,导致财务报表可能存在重大错报。此时,审计人员应采取的首要措施是()。
A.立即停止审计工作,直至缺陷被修复
B.评估缺陷对财务报表的影响,并确定进一步审计程序
C.直接向管理层报告缺陷,要求其立即整改
D.拒绝继续执行审计程序,因为内部控制存在严重问题
2.审计工作底稿中记录的审计证据应满足的基本要求不包括()。
A.相关性
B.可靠性
C.完整性
D.及时性
3.在进行实质性程序时,审计人员采用抽样方法测试账户余额的准确性。若样本结果表明账户余额存在重大错报,审计人员应()。
A.增加样本量,重新进行测试
B.直接认定整个账户余额存在重大错报
C.评估错报对财务报表的影响,并调整审计意见
D.建议公司管理层进行更全面的调整
4.审计人员在对被审计单位内部控制进行测试时,发现内部控制设计合理但未得到有效执行。此时,审计人员应()。
A.认为内部控制不存在缺陷,无需进一步测试
B.评估内部控制未执行的影响,并增加实质性程序
C.直接要求管理层改进内部控制
D.暂停
您可能关注的文档
最近下载
- 宁波大学科学技术学院《钢结构设计原理课程设计》2023-2024学年第一学期期末试卷.doc VIP
- 07MS101:市政给水管道工程及附属设施.pdf VIP
- 2026年人教版七年级下册历史期末质量检测卷(含答案可下载).doc VIP
- GTS NX在高边坡工程中的应用:从入门到精通.pdf VIP
- 2026年北京市海淀区中小学教师招聘考试模拟试题及答案解析.docx VIP
- 2026年北京市海淀区中小学教师招聘考试备考题库及答案解析.docx VIP
- 一、登录入口及方式.docx VIP
- 电梯装潢基本知识培训课件.pptx
- 2026年北京市法院员额法官遴选考试笔试真题及答案解析.docx
- 房屋建筑工程施工旁站监理管理办法.docx VIP
原创力文档

文档评论(0)