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- 2026-06-19 发布于中国
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2026年审计师考试试卷五十八
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在内部控制缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。审计师应当如何处理?
A.必须在审计报告中披露该缺陷
B.可以选择是否披露该缺陷
C.应当与管理层沟通,但无需在审计报告中披露
D.应当在审计报告中以强调事项段披露该缺陷
2.下列哪项不属于审计证据的特征?
A.相关性
B.可靠性
C.完整性
D.及时性
3.审计工作底稿的编制目的是什么?
A.提供审计报告的依据
B.证明审计工作已完成
C.帮助审计师记忆审计过程
D.提高审计效率
4.在进行实质性程序时,审计师采用抽样方法的主要目的是什么?
A.减少审计工作量
B.提高审计证据的可靠性
C.发现所有错误
D.确定内部控制的有效性
5.下列哪项是审计师在审计过程中应当保持的独立性要求?
A.与被审计单位管理层保持密切联系
B.接受被审计单位的礼品
C.避免利益冲突
D.参与被审计单位的经营决策
6.审计报告中的“其他事项段”用于披露什么内容?
A.审计师对被审计单位管理层的评价
B.审
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