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  • 2026-06-23 发布于广西
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不符合项报告

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不符合项报告

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受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

不符合项来源

□内部审核,□二方审核,□三方审核,□产品审核,□过程审核,□管理评审

依据的标准或文件

不符合事实描述:

严重程度

□严重□一般

原因分析完成期限

年月日

要求整改期限

年月日

审核员/日期

发生不合格的原因分析:

制定/日期

审核/日期

对不符合事实的处置意见(完成期限:年月日)

防止再发的纠正措施:(完成期限:年月日)

验证结果:

1.原因分析是否正确:□是□否

2.对不合格的处置是否合理:□是□否

3.纠正措施是否合适:于□是□否

4.纠正措施的执行是否有效□是□否

相关的质量记录

验证人员/日期

批准/日期

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